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發(fā)布時間:2021-06-26 09:25  
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內部審計部門的負責人向組織中的決策層負責并報告工作。隨著公司制度的發(fā)展與完善,內部審計機構擁有越來越充分的組織地位,審計報告的作用,審計報告提供了行動計劃,促進其采取必要的改進措施;為需要高層管理者關注的事情能夠得到關注提供了支持,什么是財稅顧問?內部審計是企業(yè)內部的一個部門,就像財務部一樣。有個審計部。審計部檢查企業(yè)的賬務合理與否的情況,并進行監(jiān)督。
財稅顧問可以擔任的工作是財務分析診斷、涉稅風險防范、投融資決策、項目評估、財務決策、財務及資本運營等多方面的顧問工作。本身并不存在鑒證作用,稅審重點關注的是當年收入確認是否正確,支出是否取得合法票0據,納稅調整的項目金額是否到位。財稅顧問可對企業(yè)制定財務共享建設規(guī)劃和實施路徑,規(guī)范核算標準,設計包括管理報表在內的財務報表體系;出具共享組織和人力方案,

企業(yè)取得了審計報告和稅審報告,與企業(yè)有沒有財稅風險,是否就因此而規(guī)避了財稅風險是兩碼事,二者不能相提并論,更不能互相替代。財稅顧問的作用:幫助企業(yè)預防財稅風險,實施財務規(guī)劃和稅收籌劃,建立財務規(guī)范體系,為企業(yè)健康發(fā)展保駕護航,這相當于幫企業(yè)減少潛在損失;對公司客戶進行常規(guī)稅務咨詢服務,避免因客戶對中國稅法及會計制度把握不到位而產生經濟損失,并規(guī)避相應的法律風險;

當企業(yè)面臨稅務稽查稅務檢查時,為企業(yè)涉稅文書,協助企業(yè)理務、還原業(yè)務事實,爭取企業(yè)的權利、受托代表企業(yè)面對稽查檢查,對外企股東及外籍人員因在中國大陸任職的居住時間設計規(guī)劃方案,大限度地規(guī)避外企股東及外籍人員面臨的個人所得稅合并申報風險??蛻魬獙⑺邢嚓P文件帶到會議中,這包括銀行對賬單,工資單,過去幾年的納稅申報表以及可能對您的財稅狀況產生影響的任何其他事項。
