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天津高新審計承諾守信「財法稅會計師」

發(fā)布時間:2021-10-16 05:42  

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會計方法體系由會計核算、會計分析、會計檢查三部分組成,包括了記賬、算賬、報賬、用賬、查賬等內容,其中會計核算方法包括設置賬戶、復式記賬、填制憑證、登記賬簿、成本計算、財產(chǎn)清查、會計報表等記賬、算賬和報賬方法,其目的是為管理和決策提供必須的資料和信息;審計方法體系由規(guī)劃方法、實施方法、管理方法等組成,而實施方法主要是為了確定審計事項、收集審計證據(jù)、對照標準評價,提出審計報告與決定,使用資料檢查法、實物檢查法、審計調查法、審計分析法、審計抽樣法等,其目的是為了完成審計任務。





審計意見分為無保留意見(unmodified opinion) 和保留意見(modified opinion) 。無保留意見表示審計師沒有異議,該審計報告合格。

而保留意見則分為3類:

1類,除了審計師在意見里面所強調的部分以外,其余合格;

2類,審計師因對公司重要的信息無法審核,無法發(fā)表意見;

3類,審計師發(fā)表的意見。

審計意見從到第3逐步加重,3嚴重,1輕微。






審計監(jiān)理資料情況是工程監(jiān)理的審計要點之一。查閱監(jiān)理日志、監(jiān)理月報、監(jiān)理旁站記錄、監(jiān)理工作總結等資料,對照監(jiān)理合同、監(jiān)理實施細則、監(jiān)理大綱等掌握監(jiān)理工作開展情況和監(jiān)理工作記錄旁站的關鍵部位、關鍵工序情況。如:會議紀要需總監(jiān)理工程師簽字;監(jiān)理機構應及時向發(fā)包人提交監(jiān)理月報、監(jiān)理專題報告;在工程驗收時,應提交工程建設監(jiān)理工作報告。





制度基礎審計是以內部控制系統(tǒng)為主要審查對象的一種審計方法。其目的是鑒證報表的合法性、公允性;具體方法是在評價內部控制基礎上的抽樣并對內部控制系統(tǒng)進行評價。如果評價的結果證明內部控制系統(tǒng)值得信賴,在實質性檢查階段只抽取少量樣本便可以得出審計結論;如果評價結果認為內部控制系統(tǒng)不可靠,就應根據(jù)內部控制的具體情況擴大審查范圍??梢?,制度基礎審計將重點放在對于系統(tǒng)內各個控制環(huán)節(jié)的審查上,目的在于發(fā)現(xiàn)控制系統(tǒng)中的薄弱環(huán)節(jié),找出問題發(fā)生的根源,然后針對這些環(huán)節(jié)擴大檢查范圍。