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匯算清繳事務(wù)所高性價比的選擇,財法稅會計師事務(wù)所

發(fā)布時間:2020-12-25 03:45  

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財務(wù)報表審計需要注意的事項

財務(wù)報表審計需要注意的事項:1.明確財務(wù)報表審計范圍和內(nèi)容。企業(yè)開展財務(wù)報表審計,需要事先對財務(wù)報表審計范圍和具體內(nèi)容進(jìn)行明確,這是審計財務(wù)報表層次重大錯報風(fēng)險的基礎(chǔ)。2.進(jìn)行財務(wù)報表審計要合理估量重大錯報風(fēng)險水平。事實上,合理估量報表層次重大錯報風(fēng)險水平,是一個盡可能節(jié)約審計成本與努力降低審計風(fēng)險的判斷過程。3.財務(wù)報表審計需設(shè)計認(rèn)定層次重大錯報風(fēng)險的進(jìn)一步審計程序。財務(wù)報表層次重大錯報風(fēng)險以及所采取的總體應(yīng)對措施,對實施進(jìn)一步審計程序具有重大影響。


內(nèi)部審計工作必須同經(jīng)濟(jì)改革相結(jié)合,為經(jīng)濟(jì)改革服務(wù)。公司設(shè)立的審計 機構(gòu),實行內(nèi)部審計監(jiān)督制度。通過審計監(jiān)督,以嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,監(jiān)督履行財務(wù)責(zé)任性,改善公司經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,促進(jìn)公司改革健康發(fā)展。遵照審計法規(guī),審計機構(gòu)在董事長的直接領(lǐng)導(dǎo)下,對公司的財務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動的真實性、合法性和效益性進(jìn)行系統(tǒng)的審計監(jiān)督,獨立行使內(nèi)部審計職權(quán)。



審計中發(fā)現(xiàn)的問題要及時記錄處理。根據(jù)制定的實施計劃,把每一個點細(xì)細(xì)的排查,然后把問題分類記錄。重要的問題,金額大的放在前面,一般問題,小金額,排列在后面。然后檢查問題是否表述清楚,證據(jù)是否適當(dāng)、充分,法規(guī)引用的是否規(guī)范,引用法規(guī)名稱的準(zhǔn)確性,處理(處罰)的意見適當(dāng)性等。總結(jié)來說,審計人員一定要耐心細(xì)心,養(yǎng)成耐心檢查的習(xí)慣,才能做出無差錯的審計報告單。



內(nèi)部審計作為中小企業(yè)企業(yè)管理體系的重要組成部分

內(nèi)部審計是一種獨立,客觀的確認(rèn)和咨詢活動,旨在增加價值和改善組織的運營。它通過應(yīng)用系統(tǒng)的,規(guī)范的方法,評價并改善風(fēng)險管理、控制和治理過程的效果,幫助組織實現(xiàn)其目標(biāo)。內(nèi)部審計作為中小企業(yè)企業(yè)管理體系的重要組成部分,在實際工作中,應(yīng)該對企業(yè)經(jīng)營、管理的合法性、合理性、有效性進(jìn)行審核和評價,注重審查企業(yè)的內(nèi)部控制狀況,為建立、健全企業(yè)的各種政策和規(guī)章制度,完善企業(yè)經(jīng)營管理提供服務(wù)。中小企業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,有其自身的特殊性。深入研究中小企業(yè)內(nèi)部審計的相關(guān)問題具有極其重要的意義。