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發(fā)布時(shí)間:2021-07-28 09:23  
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如何轉(zhuǎn)登記小規(guī)模納稅人呢?蕪湖代理記賬公司小編為您介紹一下。
1、填寫《一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人登記表》;
2、稅務(wù)登記證件(已實(shí)行實(shí)名辦稅的納稅人,無需提供稅務(wù)登記證件)。
注意事項(xiàng):
(1)一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人后,自轉(zhuǎn)登記日的下期起,按照簡易計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅;轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期仍按照一般納稅人的有關(guān)規(guī)定計(jì)算繳納增值稅。
(2)轉(zhuǎn)登記納稅人尚未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額以及轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期的期末留抵稅額,計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”核算。
(3)轉(zhuǎn)登記納稅人在一般納稅人期間銷售或者購進(jìn)的貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn),自轉(zhuǎn)登記日的下期起發(fā)生銷售折讓、中止或者退回的,調(diào)整轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額。
(4)轉(zhuǎn)登記納稅人可以繼續(xù)使用現(xiàn)有稅控設(shè)備開具增值稅發(fā)i票,不需要繳銷稅控設(shè)備和增值稅發(fā)i票。
(5)自轉(zhuǎn)登記日的下期起連續(xù)不超過12個(gè)月或者連續(xù)不超過4個(gè)季度的經(jīng)營期內(nèi),轉(zhuǎn)登記納稅人應(yīng)稅銷售額超過財(cái)證部、國i家i稅i務(wù)i總局規(guī)定的小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理一般納稅人登記。轉(zhuǎn)登記納稅人按規(guī)定再次登記為一般納稅人后,不得再轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人。
(6)轉(zhuǎn)登記納稅人和一般納稅人應(yīng)當(dāng)及時(shí)完成增值稅發(fā)i票稅控開票軟件升級、稅控設(shè)備變更發(fā)行和自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)調(diào)整。
蕪湖有好的代理記賬公司嗎?
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蕪湖代理記賬常見的疑問解答
一、一般公司要交哪些稅種,稅率是多少?
(1)主要涉及增值稅、附加稅(含城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加)、印花稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅;具體要看公司是做什么行業(yè)的,例如銷售行業(yè)(小規(guī)模)。
(2)增值稅:不含稅收入x 3%,例如:有個(gè)客戶7月銷售商品,金額是4萬元,開了4萬元的發(fā)u票出去,那么所交的增值稅為:40000/1.03%(不含稅收入) x 3%(增值稅稅率)=1165.05元(增值稅稅額);附加稅:增值稅稅金x 12%。
二、公司開什么發(fā)i票可以報(bào),吃飯、加油、停車費(fèi)發(fā)i票可以嗎?
(1)招待客戶吃飯、住宿、給客戶的禮品等費(fèi)用在賬務(wù)處理時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi),招待費(fèi)在所得稅匯算清繳的時(shí)候是按照實(shí)際發(fā)生額的60%與收入的0.5%對比,哪個(gè)低取哪個(gè);
(2)加油費(fèi)、停車費(fèi)、過路費(fèi)需要公司名下有車或者租用了個(gè)人車輛并且有租賃合同和發(fā)i票,否則不能報(bào)銷。
關(guān)于代理記賬的問題還有很多,如果您對代理記賬服務(wù)存在疑問,請聯(lián)系我們的在線客服進(jìn)行咨詢哦,我們將為您解答一切疑惑。

代理記賬也要實(shí)名制嗎?法人是外籍人怎么辦?財(cái)務(wù)和辦稅人是同一個(gè)人怎么實(shí)名?今天蕪湖瑞君小編和大家就實(shí)名制的具體范圍來看看大家所遇到的常見問題!
問題1:常年在國外的法人,怎么改?不可能本人去大廳實(shí)名的怎么辦?/法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人都是外籍人員,已經(jīng)辦理過實(shí)名制,現(xiàn)在護(hù)照有變化,是否一定要本人到稅務(wù)大廳去驗(yàn)證?
回答:對于存量用戶來說,原來已有的,在稅務(wù)實(shí)名制過程中,如果信息都準(zhǔn)確,會自動(dòng)通過的。 對于新辦企業(yè)來說,是去大廳辦理實(shí)名制。如果法人常年在外,可以通過授權(quán)書方式,授權(quán)辦稅人員代辦,但需要提供相關(guān)的證明材料原件。
問題2:我們企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人又是辦稅員,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人認(rèn)證信息已經(jīng)通過,還需要再去登記辦稅員信息嗎?
回答:需要的,這兩個(gè)登記并不沖突。你增加了跟財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同名的辦稅員,還是要通過實(shí)名認(rèn)證。
問題3:我們公司有出口退稅業(yè)務(wù)的,需要在出口退稅信息做變更嗎?
回答:實(shí)名辦稅僅僅是對辦稅人員來說的,和具體業(yè)務(wù)無關(guān)。
