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發(fā)布時(shí)間:2021-06-14 09:42  

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根據(jù)《國(guó)i家i稅i務(wù)i總i局關(guān)于統(tǒng)一小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)等若干增值稅問(wèn)題的公告》(國(guó)i家i稅i務(wù)i總i局i公告2018年第i18號(hào))的規(guī)定,自2018年5月1日起,符合條件的一般納稅人可選擇轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人。已經(jīng)成為一般納稅人的您,將面臨一個(gè)選擇題!我是轉(zhuǎn)呢?還是不轉(zhuǎn)呢?如果我轉(zhuǎn)呢?對(duì)方要16%的專(zhuān)i票怎么辦?如果我不轉(zhuǎn)呢?是不是稅負(fù)要高那么一點(diǎn)點(diǎn)?蕪湖代理記賬公司小編為大家準(zhǔn)備了個(gè)案例,看看轉(zhuǎn)好還是不轉(zhuǎn)好,大家可以對(duì)號(hào)入座。

案例一

甲企業(yè)2017年6月成立并開(kāi)始經(jīng)營(yíng),主要提供修理修配勞務(wù)。在2017年5月至2018年4月的12個(gè)月里,該納稅人共計(jì)申報(bào)不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額34萬(wàn)元。由于該納稅人主要成本為人工成本,所以自成立以來(lái)共取得進(jìn)項(xiàng)稅額24萬(wàn)元。一年內(nèi)共計(jì)申報(bào)i應(yīng)納增值稅稅額 10萬(wàn)元,增值稅稅負(fù)5%。該納稅人近期內(nèi)并無(wú)固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃。

這種情況,小編建議您可以考慮轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人,當(dāng)然特殊情況除外。

原因在于:

如果只考慮稅負(fù)的情況下,選擇轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人是劃算的。轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人后,如果同樣取得200萬(wàn)元的不含稅銷(xiāo)售額,只需要申報(bào)繳納增值稅6萬(wàn)元,增值稅稅負(fù)僅為3%。相比登記為一般納稅人而言,減稅4萬(wàn)元,增值稅稅負(fù)減少2%,降低40%。







根據(jù)發(fā)i票管理方法第22條的規(guī)定:發(fā)i票開(kāi)具要按照規(guī)定的時(shí)限、順序、欄目,全部聯(lián)次需一次性如實(shí)開(kāi)具,并且要加蓋發(fā)i票章。 發(fā)i票管理辦法已經(jīng)明確了三種虛開(kāi)發(fā)i票的情況,但是對(duì)于條款的理解也很重要,下面聽(tīng)蕪湖代理記賬公司小編來(lái)介紹一下:

1、讓他人為自己開(kāi)具和實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況不一致的發(fā)i票

不僅是自己對(duì)外開(kāi)具和實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不一致的發(fā)i票是虛開(kāi)發(fā)i票的行為,讓別人給自己開(kāi)具也一樣是虛開(kāi)發(fā)i票的行為。 比如,公司A為了逃i稅,其法定代表人讓在B公司擔(dān)任法定代表人的朋友在沒(méi)有實(shí)際交易行為的情況下給公司A開(kāi)發(fā)i票。這種情況下雙方都是虛開(kāi)發(fā)i票的行為。這里需要提醒的是,很多人以為虛開(kāi)發(fā)i票就是自己給別人開(kāi)具不符合實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)i票才是虛開(kāi)發(fā)i票,殊不知讓別人給自己開(kāi)具也是一樣的行為。

2、介紹他人開(kāi)具和實(shí)際情況不一致的發(fā)i票

這一規(guī)定就是將中間人也列入虛開(kāi)發(fā)i票的范圍了,這種中間人有兩種情況,一種是專(zhuān)業(yè)做中間人的,以賺錢(qián)為目的,在開(kāi)票方和受票方之間擔(dān)任掮客的角色,然后從中賺取中介費(fèi),這是知法犯法;還有一種是恰好知道有多余發(fā)i票的企業(yè)和需要發(fā)i票的企業(yè),然后給朋友幫忙介紹,這種一般是不懂法的。

法律是不管是懂不懂法的,不管有沒(méi)有收取費(fèi)用,一旦出現(xiàn)這種行為,都是要遭到法律的制裁。因此,千萬(wàn)不要給別人介紹虛開(kāi)發(fā)i票,不然好心辦壞事。

以上就是虛開(kāi)發(fā)i票的相關(guān)內(nèi)容,如您有稅務(wù)方面的問(wèn)題,歡迎來(lái)蕪湖瑞君咨詢辦理。







蕪湖代理記賬常見(jiàn)的疑問(wèn)解答

一、一般公司要交哪些稅種,稅率是多少?

(1)主要涉及增值稅、附加稅(含城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加)、印花稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅;具體要看公司是做什么行業(yè)的,例如銷(xiāo)售行業(yè)(小規(guī)模)。

(2)增值稅:不含稅收入x 3%,例如:有個(gè)客戶7月銷(xiāo)售商品,金額是4萬(wàn)元,開(kāi)了4萬(wàn)元的發(fā)u票出去,那么所交的增值稅為:40000/1.03%(不含稅收入) x 3%(增值稅稅率)=1165.05元(增值稅稅額);附加稅:增值稅稅金x 12%。

二、公司開(kāi)什么發(fā)i票可以報(bào),吃飯、加油、停車(chē)費(fèi)發(fā)i票可以嗎?

(1)招待客戶吃飯、住宿、給客戶的禮品等費(fèi)用在賬務(wù)處理時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi),招待費(fèi)在所得稅匯算清繳的時(shí)候是按照實(shí)際發(fā)生額的60%與收入的0.5%對(duì)比,哪個(gè)低取哪個(gè);

(2)加油費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)需要公司名下有車(chē)或者租用了個(gè)人車(chē)輛并且有租賃合同和發(fā)i票,否則不能報(bào)銷(xiāo)。

關(guān)于代理記賬的問(wèn)題還有很多,如果您對(duì)代理記賬服務(wù)存在疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系我們的在線客服進(jìn)行咨詢哦,我們將為您解答一切疑惑。




代理記賬常見(jiàn)問(wèn)題解答

代理記賬也要實(shí)名制嗎?法人是外籍人怎么辦?財(cái)務(wù)和辦稅人是同一個(gè)人怎么實(shí)名?今天蕪湖瑞君小編和大家就實(shí)名制的具體范圍來(lái)看看大家所遇到的常見(jiàn)問(wèn)題!

問(wèn)題1:一個(gè)辦稅員可以為多家企業(yè)辦稅嗎?

回答:實(shí)名辦稅要求經(jīng)過(guò)企業(yè)授權(quán)的辦稅人員以本人實(shí)名辦理有關(guān)涉稅事項(xiàng),沒(méi)有限制一個(gè)人同時(shí)服務(wù)多家企業(yè)的情況。辦稅人員由中介服務(wù)機(jī)構(gòu)委派的,需要在實(shí)名認(rèn)證時(shí)一并向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)該中介服務(wù)機(jī)構(gòu)及代理合同的相關(guān)信息。

問(wèn)題2:我們企業(yè)只是購(gòu)買(mǎi)發(fā)i票也要去添加辦稅人員且實(shí)名制嗎?

回答:是的。購(gòu)買(mǎi)發(fā)i票屬于“辦理涉稅事項(xiàng)”范圍,辦理人員是需要實(shí)名制的。

問(wèn)題3:公司平時(shí)不報(bào)稅的,也要辦理嗎?

回答:要的。