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發(fā)布時(shí)間:2021-09-10 08:59  
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審查小公司債權(quán)債務(wù)增減
審查小公司債權(quán)債務(wù)增減,固定資產(chǎn)管理情況,完成資產(chǎn),負(fù)債,收入,成本,費(fèi)用,利潤(rùn)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì);審查小公司的財(cái)務(wù)收入和支出項(xiàng)目,支出和報(bào)銷,例如車輛支出,娛樂(lè)支出,業(yè)務(wù)支出,雇員薪金支付和退休人員支付;檢查審核審核證據(jù),并提出個(gè)人審核評(píng)價(jià)意見(jiàn);審查憑證,賬簿和對(duì)賬單的真實(shí)性,以及填寫(xiě)是否符合公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的要求;糾正上一年審計(jì)活動(dòng)提出的問(wèn)題;其他必要的審核事項(xiàng)等。

審計(jì)立項(xiàng)是指確定具體的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目,即被審計(jì)的對(duì)象
審計(jì)立項(xiàng)是指確定具體的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目,即被審計(jì)的對(duì)象。審計(jì)對(duì)象包括集團(tuán)下屬的各子公司,集團(tuán)內(nèi)部的各職能部門(mén)、各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或項(xiàng)目、系統(tǒng)等。審計(jì)對(duì)象的選擇一般由以下三種方式?jīng)Q定:①集團(tuán)審計(jì)部通過(guò)對(duì)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行系統(tǒng)地分析風(fēng)險(xiǎn)來(lái)制定年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃表,經(jīng)批準(zhǔn)后逐項(xiàng)實(shí)施。②由集團(tuán)總裁或董事會(huì)下達(dá)的計(jì)劃外專項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。③由被審計(jì)者提出審計(jì)要求,經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)施審計(jì)業(yè)務(wù)。

審計(jì)人員應(yīng)對(duì)被審計(jì)單位信息系統(tǒng)的內(nèi)控制度
審計(jì)人員應(yīng)對(duì)被審計(jì)單位信息系統(tǒng)的內(nèi)控制度進(jìn)行熟悉與分析,并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相關(guān)的測(cè)試。通過(guò)對(duì)內(nèi)部控制系統(tǒng)進(jìn)行描述和測(cè)試后,審計(jì)人員應(yīng)對(duì)被審計(jì)單位的內(nèi)部控制情況進(jìn)行分析并做出初步評(píng)價(jià),評(píng)估風(fēng)險(xiǎn),確定控制薄弱環(huán)節(jié)以及審計(jì)的重點(diǎn)。實(shí)質(zhì)性測(cè)試及詳細(xì)檢查是在對(duì)內(nèi)部控制的初步評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上,運(yùn)用適當(dāng)?shù)膶徲?jì)技術(shù)詳細(xì)審查、評(píng)價(jià)被審計(jì)單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
