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財務(wù)審計價格價格合理“本信息長期有效”

發(fā)布時間:2020-12-06 15:54  

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利用函證對往來款項進行核實:對于有些單位為了隱瞞銷售行為,假借“預(yù)款”、“其他應(yīng)付款”等科目隱瞞收入的做法。審計人員首先應(yīng)到銷售部門取得銷售原始證據(jù)(出庫單或銷貨單),確定這些原始單據(jù)上的銷貨單位與財務(wù)賬所計單位相符后,發(fā)詢證函與其進行核對金額及付款日期,如對方貨物已收到且款已付清,則被審計單位必定存在收入不入賬問題。




截留、隱匿部分主營收入。如在經(jīng)營中若對方不要票或是企業(yè)的代銷收入,企業(yè)就不作銷售處理,將收入截留形成“小金庫”。截留、隱匿銷售賬外資產(chǎn)收入。如有些企業(yè)以下屬部門領(lǐng)料為由,將空領(lǐng)取的材料計入成本費用,而獲得大量賬外資產(chǎn),由此獲取收入不入賬。截留、隱匿對外提供的各種服務(wù)和勞務(wù)收入。如企業(yè)提供加工維修業(yè)務(wù)、運輸服務(wù)、延伸勞務(wù)等形成的收入,大都收現(xiàn)金,很容易成為截留的對象。




審計工作的準(zhǔn)備階段

審計報告公司會與受委托的企業(yè)簽訂委托審計協(xié)議并確定審計的項目內(nèi)容。有審計報告公司調(diào)配人員組成該項目審計小組,深入到委托企業(yè)了解內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)并按照審計所需要的數(shù)據(jù)收取企業(yè)的財務(wù)報表以及與企業(yè)有關(guān)的不動產(chǎn)證明等,并根據(jù)企業(yè)希望出具報告的時長和周期起草工作重點制定工作計劃,同時向企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門和人員下發(fā)審計通知書。