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發(fā)布時(shí)間:2020-12-06 09:14  
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財(cái)務(wù)審計(jì)的思路是什么?東盈財(cái)稅
即便是內(nèi)部審計(jì)仍沿用外部審計(jì)的思路,對(duì)財(cái)務(wù)信息發(fā)表意見(jiàn),其前提仍然要對(duì)財(cái)務(wù)控制進(jìn)行評(píng)估。審計(jì)人員應(yīng)注重檢查資產(chǎn)負(fù)債表編制方法的正確性、報(bào)表項(xiàng)目的完整性以及報(bào)表所反映項(xiàng)目和內(nèi)容的一貫性。事實(shí)上,哪怕是一個(gè)會(huì)計(jì)憑證的處理方面出現(xiàn)了小差錯(cuò),內(nèi)審人員仍然會(huì)問(wèn)一下為什么。只要你的審計(jì)結(jié)果不是簡(jiǎn)單地提出對(duì)或錯(cuò),不是簡(jiǎn)單地羅列一堆事實(shí),你還試圖分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因,你還試圖通過(guò)提出意見(jiàn)或建議等方式促進(jìn)有關(guān)管理層去采取措施解決問(wèn)題,你的思路就還是內(nèi)部控制審計(jì)的思路。
運(yùn)用復(fù)核法時(shí),應(yīng)注意哪些方面?
審計(jì)人員在運(yùn)用復(fù)核法時(shí),注意以下幾方面:一是善于抓重點(diǎn)。一般來(lái)說(shuō),只對(duì)那些對(duì)審計(jì)目標(biāo)有較大影響的或是認(rèn)為有疑點(diǎn)而進(jìn)一步澄清的數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核;二是小心謹(jǐn)慎,不放過(guò)任何一點(diǎn)細(xì)微的差異;三是運(yùn)用一定的符號(hào),以便識(shí)別哪些項(xiàng)目已被檢查。
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東盈財(cái)稅-中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的體系
中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則是中國(guó)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范體系的重要組成部分,由內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則、內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則公告、內(nèi)部審計(jì)指南三個(gè)層次組成。
1、內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則。內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則是內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的總綱,是內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循的基本規(guī)范,是制定內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則公告、內(nèi)部審計(jì)指南的基本依據(jù)。
2、內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則公告。內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則公告是依據(jù)內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則制定的,是內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員在進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循的具體規(guī)范。
3、內(nèi)部審計(jì)指南。內(nèi)部審計(jì)指南是依據(jù)內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則、內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則公告制定的,為內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)提供可操作的指導(dǎo)性意見(jiàn)。
實(shí)現(xiàn)審計(jì)作業(yè)全過(guò)程管理與監(jiān)控。
實(shí)現(xiàn)審計(jì)作業(yè)全過(guò)程管理與監(jiān)控。實(shí)現(xiàn)審計(jì)項(xiàng)目從準(zhǔn)備、實(shí)施、報(bào)告、整改的作業(yè)流程,實(shí)現(xiàn)審計(jì)作業(yè)的“五化”:規(guī)范化項(xiàng)目過(guò)程控制、規(guī)范化審計(jì)方法、規(guī)范化審批流程、規(guī)范化審計(jì)成果,模板化文書(shū),有效提升審計(jì)效率和質(zhì)量。
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