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天津企業(yè)審計咨詢客服「財法稅會計師」

發(fā)布時間:2021-10-20 06:12  

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審計人員應根據(jù)具體的內(nèi)部控制情況及相關(guān)的審計發(fā)現(xiàn)

審計人員應根據(jù)具體的內(nèi)部控制情況及相關(guān)的審計發(fā)現(xiàn)提出具體的、適當?shù)膶徲嫿ㄗh,以利于被審計單位完善內(nèi)部控制、降低經(jīng)營風險。審計項目負責人應對審計人員的審計工作底稿及收集的相關(guān)證明資料進行詳細的復核,并對審計人員實施的相關(guān)審計程序進行適當?shù)谋O(jiān)督和管理。外勤工作中,審計人員應對編制的審計工作底稿及收集的相關(guān)文件、報表、記錄等證據(jù)資料及時整理、歸類。


內(nèi)部審計的范圍

公司內(nèi)部審計范圍包括財務審計、內(nèi)控審計以及專項審計。

財務審計包括資產(chǎn)審計、費用成本審計、投資效益審計、經(jīng)濟效益審計等。

內(nèi)控審計包括資金、物資、采購、生產(chǎn)、營銷等公司內(nèi)部經(jīng)營管理環(huán)節(jié)中內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況。

專項審計包括基建、技改預決算審計、科研項目審計、離任審計等。

通過內(nèi)部審計,評價內(nèi)控制度是否健全、完善,以達到查錯防弊,改進管理,提高經(jīng)濟效益,規(guī)范公司運作行為的目的。





審計雖然不是公司經(jīng)常要做的工作,但也是公司發(fā)展過程中,不可少的工作之一,而且審計工作對于公司來說,還是有一定的作用和好處的。企業(yè)的審計就是由的審計人員,依法對于公司的內(nèi)部的財稅內(nèi)控制度,財務情況,經(jīng)營活動真實情況,做出合理合法的審計活動,主要是驗證公司經(jīng)營的真實性,合法性的鑒定和評估活動。

對于審計的職位來說,是有外部審計和內(nèi)部審計之分,一般對公司做審計的都是外部審計,內(nèi)部審計都是起到一個輔助的作用,因為外部審計能夠在沒有內(nèi)部人員的影響情況下做出真實的審計活動和審計結(jié)果,讓公司能夠更好發(fā)現(xiàn)財務內(nèi)控制度的漏洞,改善公司內(nèi)部的財稅制度,為了公司良性發(fā)展打下基礎(chǔ)。