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發(fā)布時間:2021-09-22 04:20  
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審計(jì)人員應(yīng)對被審計(jì)單位信息系統(tǒng)的內(nèi)控制度
審計(jì)人員應(yīng)對被審計(jì)單位信息系統(tǒng)的內(nèi)控制度進(jìn)行熟悉與分析,并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相關(guān)的測試。通過對內(nèi)部控制系統(tǒng)進(jìn)行描述和測試后,審計(jì)人員應(yīng)對被審計(jì)單位的內(nèi)部控制情況進(jìn)行分析并做出初步評價,評估風(fēng)險,確定控制薄弱環(huán)節(jié)以及審計(jì)的重點(diǎn)。實(shí)質(zhì)性測試及詳細(xì)檢查是在對內(nèi)部控制的初步評價基礎(chǔ)上,運(yùn)用適當(dāng)?shù)膶徲?jì)技術(shù)詳細(xì)審查、評價被審計(jì)單位的經(jīng)營活動。

審計(jì)部應(yīng)當(dāng)在每個審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后,建立內(nèi)部審計(jì)檔案,對工作中形成的審計(jì)檔案定期或長期保管,在每年度結(jié)束后的 6 個月內(nèi)送交公司檔案室歸檔。審計(jì)檔案銷毀必須經(jīng)審計(jì)同意并經(jīng)董事長簽字后方可進(jìn)行。各種審計(jì)檔案保管期限規(guī)定如下:審計(jì)工作底稿保管期限為 5 年,季度財(cái)務(wù)審計(jì)報告保管期限 5 年,其他審計(jì)工作報告保管期限為 10 年。
企業(yè)內(nèi)控責(zé)任與注冊會計(jì)師審計(jì)責(zé)任的關(guān)系
兩者之間的關(guān)系和會計(jì)責(zé)任與審計(jì)責(zé)任的區(qū)分保持一致,即:建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制是企業(yè)董事會(或類似決策機(jī)構(gòu),下同)的責(zé)任;在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對企業(yè)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計(jì)意見,是注冊會計(jì)師的責(zé)任。
換言之,內(nèi)控本身有效與否是企業(yè)的內(nèi)控責(zé)任,是否遵循內(nèi)控審計(jì)指引開展內(nèi)控審計(jì)并發(fā)表恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)意見是注冊會計(jì)師的審計(jì)責(zé)任。
因此,注冊會計(jì)師在實(shí)施內(nèi)控審計(jì)之前,應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)約定書中明確雙方的責(zé)任;在發(fā)表內(nèi)控審計(jì)意見之前,應(yīng)當(dāng)取得經(jīng)企業(yè)簽署的內(nèi)控書面聲明。
從“外部調(diào)查”切入。審計(jì)外調(diào)是揭露違規(guī)問題,發(fā)現(xiàn)暗箱操作的利器,是實(shí)現(xiàn)審計(jì)深挖一層、前進(jìn)一步的重要方式。借助外部力量,與紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)加強(qiáng)協(xié)作貫通,廣泛收集被審單位或項(xiàng)目有關(guān)問題舉報線索。詢問經(jīng)辦人員,審計(jì)發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)時,要積極向經(jīng)辦人員求證,通過經(jīng)辦人員的解釋判斷經(jīng)濟(jì)活動的真?zhèn)巍A硗?,要特別關(guān)注“特殊”經(jīng)辦人,如某項(xiàng)業(yè)務(wù)一直是同一個人經(jīng)辦,突然換人經(jīng)辦或者零星有其他人經(jīng)辦,這些人往往 “一問三不知”,其背后很有可能是存在問題的。談話有關(guān)責(zé)任人,就某一疑點(diǎn)問 題或舉報線索,與被審計(jì)單位責(zé)任人進(jìn)行有針對性地個別談話,或者單獨(dú)訪問知情者,做深入詳細(xì)地了解,以搞清來龍去脈,查清事實(shí)真相。